
老師3月份我交的押金做的是借預(yù)付賬款貸銀行存款,我4月要改怎么改,如果不按照傳統(tǒng)的怎么做,押金要退
答: 您好 借:預(yù)付賬款 借方紅字 貸:其他應(yīng)收款——押金 借方藍(lán)字
上個(gè)月的押金做成了預(yù)付賬款,這個(gè)月款項(xiàng)退回了該怎么做呀借銀行貸預(yù)付嗎?
答: 你好!其實(shí)押金已經(jīng)計(jì)入其他應(yīng)收款,不過反正已經(jīng)退回來了,直接沖銷就行了,就是你做的分錄,對(duì)的,這么處理就行。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
別的公司支付給我們公司的押金如果到期不用退回的話怎么做分錄?是這樣子做:1、借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-押金2、借:其他業(yè)務(wù)支出 貸:周轉(zhuǎn)材料 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅還是這樣子做:1、借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-押金2、借:其他應(yīng)付款-押金 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3、借:其他業(yè)務(wù)成本
答: 押金不用退回借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入。不用交增值稅。


艷子 追問
2019-05-15 16:27
bamboo老師 解答
2019-05-15 16:28