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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-15 16:43

您好
借:預(yù)付賬款 263.124
貸:銀行存款 263.124
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:預(yù)付賬款 292.36
未付29.236萬元到年底付掛賬

Joan 追問

2019-05-15 17:10

那發(fā)來了我不用沖前面的預(yù)付嗎

Joan 追問

2019-05-15 17:15

我們公司是小規(guī)模納稅人,不用做進(jìn)項(xiàng)稅吧。

bamboo老師 解答

2019-05-15 17:30

發(fā)票來了 沖了預(yù)付啊 第二筆分錄
小規(guī)模納稅人不寫應(yīng)交稅費(fèi)科目 價(jià)稅合計(jì)入賬

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您好 借:預(yù)付賬款 263.124 貸:銀行存款 263.124 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 292.36 未付29.236萬元到年底付掛賬
2019-05-15 16:43:28
你好,9月份 借:預(yù)付賬款 50 貸:銀行存款50 借:原材料40 貸:預(yù)付賬款 40 以此類推。
2019-01-10 10:02:31
按照32萬暫估入賬 借:固定資產(chǎn) 32 貸:預(yù)付賬款10 銀行存款12 應(yīng)付賬款10
2020-06-11 09:48:25
您好,6月份購進(jìn)材料8萬元,材料已入庫款項(xiàng)未付,發(fā)票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣稅金11,623.93 ,貸:應(yīng)付賬款 80000。 。8月份付材料款6萬元,借:應(yīng)付賬款 60000,貸:銀行存款 60000。 9月份收到材料發(fā)票價(jià)稅合計(jì)8萬元,但未認(rèn)證未入賬,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 貸:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 。11月份認(rèn)證并入賬,付余款2萬元。認(rèn)證后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 11,623.93 ,貸:待抵扣稅金 11,623.93 ,付款時(shí), 借:應(yīng)付賬款,20000,貸:銀行存款 20000
2016-12-03 19:34:02
11月份 借;低值易耗品等科目 64360 貸;銀行存款 32180 應(yīng)付賬款 32180元
2017-11-11 17:01:51
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