公司購車總價(jià)292.36萬元,已付263.124萬元發(fā)票未得,5月份收到車子總價(jià)發(fā)票,未付29.236萬元到年底付,請(qǐng)問老師怎么做分錄。
Joan
于2019-05-15 16:41 發(fā)布 ??620次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-05-15 16:43
您好
借:預(yù)付賬款 263.124
貸:銀行存款 263.124
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:預(yù)付賬款 292.36
未付29.236萬元到年底付掛賬
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您好
借:預(yù)付賬款 263.124
貸:銀行存款 263.124
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:預(yù)付賬款 292.36
未付29.236萬元到年底付掛賬
2019-05-15 16:43:28

你好,9月份
借:預(yù)付賬款 50
貸:銀行存款50
借:原材料40
貸:預(yù)付賬款 40
以此類推。
2019-01-10 10:02:31

按照32萬暫估入賬
借:固定資產(chǎn) 32 貸:預(yù)付賬款10 銀行存款12 應(yīng)付賬款10
2020-06-11 09:48:25

您好,6月份購進(jìn)材料8萬元,材料已入庫款項(xiàng)未付,發(fā)票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣稅金11,623.93 ,貸:應(yīng)付賬款 80000。
。8月份付材料款6萬元,借:應(yīng)付賬款 60000,貸:銀行存款 60000。
9月份收到材料發(fā)票價(jià)稅合計(jì)8萬元,但未認(rèn)證未入賬,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 貸:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93
。11月份認(rèn)證并入賬,付余款2萬元。認(rèn)證后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 11,623.93 ,貸:待抵扣稅金 11,623.93 ,付款時(shí), 借:應(yīng)付賬款,20000,貸:銀行存款 20000
2016-12-03 19:34:02

11月份 借;低值易耗品等科目 64360 貸;銀行存款 32180 應(yīng)付賬款 32180元
2017-11-11 17:01:51
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Joan 追問
2019-05-15 17:10
Joan 追問
2019-05-15 17:15
bamboo老師 解答
2019-05-15 17:30