
老師,建筑分包增值稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)
答: 你好!簡(jiǎn)易計(jì)稅下,收入填在《增值稅納稅申報(bào)表》5行“按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷售額”;稅額填在《增值稅納稅申報(bào)表》21行“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”;一般計(jì)稅同理,填在一般計(jì)稅下。
建筑分包扣除增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)
答: 您好,是填寫附表三的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司是建筑公司,一月份收到勞務(wù)發(fā)票申報(bào)增值稅時(shí)未做分包遞減,現(xiàn)在申報(bào)11月份的增值稅時(shí)填寫分包遞減可以嗎
答: 你好 可以拿來抵扣的


叮當(dāng)老師 解答
2019-05-17 09:56