
請問老師,我公司是小規(guī)模納稅企業(yè),季度申報(bào),增值稅每月計(jì)提。但季度申報(bào)時(shí)銷售額未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)。我這部分計(jì)提的稅金怎么入賬?
答: 附加稅也是進(jìn)營業(yè)外收入?
你好,老師,我每個(gè)月做賬增值稅已預(yù)提,但在季度申報(bào)時(shí)未達(dá)到起征點(diǎn),請問,對已提增值稅賬務(wù)怎么處理
答: 你好 實(shí)現(xiàn)收入,借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 增值稅減免,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅按季度交,我每月計(jì)提,但到季末沒有達(dá)到起征點(diǎn),那我計(jì)提的增值稅怎么處理,分錄呢?
答: 小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入


黃小爺大人 追問
2019-05-17 12:26
黃小爺大人 追問
2019-05-17 12:26
黃小爺大人 追問
2019-05-17 12:39
答疑郭老師 解答
2019-05-17 09:54
答疑郭老師 解答
2019-05-17 12:17
答疑郭老師 解答
2019-05-17 12:31
答疑郭老師 解答
2019-05-17 12:40