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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-17 14:29

您好
請問您忘記結轉的什么會計科目

好好學習 追問

2019-05-17 14:48

去年的工資忘記做結轉這筆分錄 怎么做呀 老師

bamboo老師 解答

2019-05-17 14:51

您發(fā)放工資在上面 計提工資在下面 不是都有么

好好學習 追問

2019-05-17 14:57

這個是正確的,我是忘記做那個圖的結轉工資那個分錄,就是想問下一年的賬里要怎么做

bamboo老師 解答

2019-05-17 15:00

請問您要把工資結轉到本年利潤
借:本年利潤
貸:管理費用 這樣么

好好學習 追問

2019-05-17 15:07

我是去年沒結轉,今年工資貸方余額有數(shù),工資是不平的,我是想怎么做平

bamboo老師 解答

2019-05-17 15:08

您計提了工資沒有發(fā)放么?

好好學習 追問

2019-05-17 15:42

老師我是直接發(fā)的,不做計提的

bamboo老師 解答

2019-05-17 15:44

那您
借:管理費用
貸:應付工資  這個不是計提么

好好學習 追問

2019-05-17 16:04

這樣阿 那我該怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-05-17 16:05

從您上面的分錄來看 您計提了 也結轉了
現(xiàn)在您哪個科目有余額呢

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相關問題討論
您好 請問您忘記結轉的什么會計科目
2019-05-17 14:29:01
借本年利潤 負數(shù) 貸管理費用 負數(shù)
2019-04-20 16:45:57
借本年利潤 貸管理費用
2015-12-07 18:45:18
你好,需要結轉的,分錄 借 本年利潤 貸 管理費用
2020-04-22 11:32:46
你好,同學。 就是你的借方金額是負數(shù)。 可能是你之前發(fā)生了負數(shù),可能是你結轉多了。
2020-02-21 17:49:52
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