
老師你好,請問我4月份開了16%的專票,3月份沒有申報過無票收入,那4月申報時,這個16%收入是要更正申報在3月份嗎?然后增值稅就得按16%的票面利率交了?
答: 你好,不是的,要去稅務做手動申報,你自行申報應該申報不過去
老師,我問下,我這個月申報3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發(fā)票出支,我5月申報4月份的增值稅時,那20萬16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報了,我申報4月份增值稅時如何填報表呢?
答: 未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開發(fā)票的填寫正數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我問下,我這個月申報3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發(fā)票出支,我5月申報4月份的增值稅時,那20萬16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報了,我申報4月份增值稅時如何填報表呢?
答: 在申報四月份的時候,在未開票銷售收入里面填負數(shù),然后再開票收入里面填正數(shù),那時候?qū)嶋H就不需要再交了
老師你好,3月份申報未開票收入16個點的,然后這個月申報4月份增值稅還是在未開票收入那欄填16點的開票數(shù)字負數(shù)是吧
請問3月份的時候做了16%未開票收入申報的確認,4月份開了發(fā)票16%,這個月申報的時候怎么做申報,已經(jīng)沒有16%的那一欄了
老師 我4月份開了16個點的票 申報在了3月份無票收入 也在3月份入了賬 現(xiàn)在對方又要退回16的票 那我4月份賬怎么做啊

