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阿禛阿禛
于2019-05-19 18:15 發(fā)布 ??686次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-19 18:15
你好,可以補(bǔ)計(jì)入這個(gè)月的費(fèi)用核算
阿禛阿禛 追問
2019-05-19 18:16
直接借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金嗎?
鄒老師 解答
2019-05-19 18:17
你好,這個(gè)發(fā)票今后會(huì)認(rèn)證嗎?
2019-05-19 18:18
會(huì)認(rèn)證,老師專票可以不認(rèn)證嗎
2019-05-19 18:20
你好,會(huì)認(rèn)證就這樣做分錄借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅額(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫存現(xiàn)金等科目
2019-05-19 18:23
老師一般拿到一張專票,首先是應(yīng)該先認(rèn)證還是先記賬呢?
2019-05-19 18:24
你好,一般是先認(rèn)證,然后入賬
2019-05-19 18:36
老師上月收到一張稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)普票,這個(gè)月申報(bào)時(shí)已經(jīng)填人入附表四留底,記賬時(shí)是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸現(xiàn)金嗎?如果抵扣時(shí)怎么做分錄呢
2019-05-19 19:30
你好按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-05-20 14:40
老師原來的會(huì)計(jì)有一張2018年三月的憑證在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)少記了一千多塊錢,還有一張已經(jīng)勾選認(rèn)證的專票為(修理費(fèi))未入賬,我現(xiàn)在做匯算清繳,這種情況該怎么辦
2019-05-20 14:44
你好,需要調(diào)整之前的分錄,然后把沒有入賬的修理費(fèi)計(jì)入?yún)R算清繳相應(yīng)欄次就是了
2019-05-20 14:48
老師調(diào)整以前的分錄,是反結(jié)帳在調(diào)嗎?那以前的報(bào)表和調(diào)完后的不一致了呀
2019-05-20 14:49
你好,是的,反結(jié)賬然后再做調(diào)整需要按修改之后的賬務(wù)修改之前的報(bào)表數(shù)據(jù)
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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2019-05-19 18:17
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2019-05-20 14:49