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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-19 18:15

你好,可以補(bǔ)計(jì)入這個(gè)月的費(fèi)用核算

阿禛阿禛 追問

2019-05-19 18:16

直接借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金嗎?

鄒老師 解答

2019-05-19 18:17

你好,這個(gè)發(fā)票今后會(huì)認(rèn)證嗎?

阿禛阿禛 追問

2019-05-19 18:18

會(huì)認(rèn)證,老師專票可以不認(rèn)證嗎

鄒老師 解答

2019-05-19 18:20

你好,會(huì)認(rèn)證就這樣做分錄
借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅額(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫存現(xiàn)金等科目

阿禛阿禛 追問

2019-05-19 18:23

老師一般拿到一張專票,首先是應(yīng)該先認(rèn)證還是先記賬呢?

鄒老師 解答

2019-05-19 18:24

你好,一般是先認(rèn)證,然后入賬

阿禛阿禛 追問

2019-05-19 18:36

老師上月收到一張稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)普票,這個(gè)月申報(bào)時(shí)已經(jīng)填人入附表四留底,記賬時(shí)是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸現(xiàn)金嗎?如果抵扣時(shí)怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2019-05-19 19:30

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

阿禛阿禛 追問

2019-05-20 14:40

老師原來的會(huì)計(jì)有一張2018年三月的憑證在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)少記了一千多塊錢,還有一張已經(jīng)勾選認(rèn)證的專票為(修理費(fèi))未入賬,我現(xiàn)在做匯算清繳,這種情況該怎么辦

鄒老師 解答

2019-05-20 14:44

你好,需要調(diào)整之前的分錄,然后把沒有入賬的修理費(fèi)計(jì)入?yún)R算清繳相應(yīng)欄次就是了

阿禛阿禛 追問

2019-05-20 14:48

老師調(diào)整以前的分錄,是反結(jié)帳在調(diào)嗎?那以前的報(bào)表和調(diào)完后的不一致了呀

鄒老師 解答

2019-05-20 14:49

你好,是的,反結(jié)賬然后再做調(diào)整
需要按修改之后的賬務(wù)修改之前的報(bào)表數(shù)據(jù)

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