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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-05-20 10:38

你好 更正的話 是需要專管員簽字的  這個(gè)最好是先提前問問專管員

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你好 更正的話 是需要專管員簽字的 這個(gè)最好是先提前問問專管員
2019-05-20 10:38:57
同學(xué),你好,這個(gè)如果對方不匯算,我們單位可以不做的,因?yàn)檫@個(gè)是個(gè)人行為。
2021-05-30 08:20:25
你好,如實(shí)回答,自己新手,需要學(xué)習(xí)去做,做的對才是重要的
2021-05-24 11:10:26
一、營業(yè)外支出中的“其他營業(yè)外支出”7999.4沒有稅務(wù)備案的正常能夠稅前列支的,全部計(jì)入調(diào)增事項(xiàng)。稅務(wù)的意思是讓此數(shù)據(jù)作為調(diào)增事項(xiàng)。 二、“銷售費(fèi)用——招待費(fèi)”發(fā)生沒有,這是招待客戶吃飯或娛樂的數(shù)據(jù)。有沒有,稅務(wù)不相信沒有此數(shù)(一個(gè)企業(yè)做銷售沒有此數(shù)不正常),業(yè)務(wù)招待費(fèi)(含銷售費(fèi)用中的招待費(fèi)、含管理費(fèi)用中的招待費(fèi)),屬于企業(yè)所得稅調(diào)增事項(xiàng)。 招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是:按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的千分之五。也就是取這兩個(gè)數(shù)的最小數(shù)為扣除標(biāo)準(zhǔn)。而(招待費(fèi)總額-兩者計(jì)算出的數(shù)據(jù)的最小數(shù))為所得稅的調(diào)增事項(xiàng)。 招待費(fèi)與期間費(fèi)用表中的招待費(fèi)合計(jì)不一致。 三、應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確,“銷售費(fèi)用——工資”科目中有沒有數(shù)據(jù) 四、期間費(fèi)用表中“管理費(fèi)用——其他”數(shù)據(jù)列支太大,應(yīng)將相關(guān)費(fèi)用分解到“期間費(fèi)用表”中“管理費(fèi)用”的其他科目
2017-05-27 23:47:02
你好要是申報(bào)有誤去更正申報(bào)就可以,可以系統(tǒng)更正,一般地區(qū)是可以申報(bào)更正下面去更正
2021-06-04 08:51:15
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