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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2020-10-29 11:22

直接去稅局前臺就可以交

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直接去稅局前臺就可以交
2020-10-29 11:22:04
一、營業(yè)外支出中的“其他營業(yè)外支出”7999.4沒有稅務備案的正常能夠稅前列支的,全部計入調增事項。稅務的意思是讓此數據作為調增事項。 二、“銷售費用——招待費”發(fā)生沒有,這是招待客戶吃飯或娛樂的數據。有沒有,稅務不相信沒有此數(一個企業(yè)做銷售沒有此數不正常),業(yè)務招待費(含銷售費用中的招待費、含管理費用中的招待費),屬于企業(yè)所得稅調增事項。 招待費的扣除標準是:按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入的千分之五。也就是取這兩個數的最小數為扣除標準。而(招待費總額-兩者計算出的數據的最小數)為所得稅的調增事項。 招待費與期間費用表中的招待費合計不一致。 三、應付職工薪酬數據統(tǒng)計不準確,“銷售費用——工資”科目中有沒有數據 四、期間費用表中“管理費用——其他”數據列支太大,應將相關費用分解到“期間費用表”中“管理費用”的其他科目
2017-05-27 23:47:02
你好 可以的 實名認證過的法人代表或財務負責人,登錄 自然人電子稅務局 按提示操作
2020-06-22 10:09:26
你好,如實回答,自己新手,需要學習去做,做的對才是重要的
2021-05-24 11:10:26
你好 更正的話 是需要專管員簽字的 這個最好是先提前問問專管員
2019-05-20 10:38:57
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