老師您好,我們?cè)O(shè)備改造對(duì)方公司給我們開(kāi)什么發(fā)票 問(wèn)
涉及土建的開(kāi)建筑服務(wù),不涉及的開(kāi)修理修配勞務(wù) 答
你好,我想問(wèn)一下上繳給工會(huì)的單位部分工會(huì)費(fèi),開(kāi)差 問(wèn)
上繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),為何要開(kāi)差額發(fā)票? 答
@郭老師,別的公司開(kāi)業(yè)我們送花藍(lán)的費(fèi)用做什么?是做 問(wèn)
同學(xué)你好 你計(jì)入銷售費(fèi)用招待費(fèi) 答
老師您好,我們?cè)O(shè)備改造對(duì)方公司給我們開(kāi)什么發(fā)票 問(wèn)
只涉及軟件,不涉及硬件 ? 答
老師:請(qǐng)問(wèn)我們?cè)谕獾爻闪⒘艘粋€(gè)銷售部,員工都是當(dāng) 問(wèn)
您好,這是合規(guī)的,對(duì)方開(kāi)發(fā)票給你們就可以 答

老師,我們收到專管員發(fā)過(guò)來(lái)電話讓我們對(duì)員工進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳,這個(gè)是什么意思呢
答: 您好 應(yīng)該是有員工需要個(gè)人所得稅匯算清繳
稅局打電話說(shuō)匯算清繳的表要重新報(bào)我不知道怎么來(lái)調(diào)這些表
答: 一、營(yíng)業(yè)外支出中的“其他營(yíng)業(yè)外支出”7999.4沒(méi)有稅務(wù)備案的正常能夠稅前列支的,全部計(jì)入調(diào)增事項(xiàng)。稅務(wù)的意思是讓此數(shù)據(jù)作為調(diào)增事項(xiàng)。 二、“銷售費(fèi)用——招待費(fèi)”發(fā)生沒(méi)有,這是招待客戶吃飯或娛樂(lè)的數(shù)據(jù)。有沒(méi)有,稅務(wù)不相信沒(méi)有此數(shù)(一個(gè)企業(yè)做銷售沒(méi)有此數(shù)不正常),業(yè)務(wù)招待費(fèi)(含銷售費(fèi)用中的招待費(fèi)、含管理費(fèi)用中的招待費(fèi)),屬于企業(yè)所得稅調(diào)增事項(xiàng)。 招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是:按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入的千分之五。也就是取這兩個(gè)數(shù)的最小數(shù)為扣除標(biāo)準(zhǔn)。而(招待費(fèi)總額-兩者計(jì)算出的數(shù)據(jù)的最小數(shù))為所得稅的調(diào)增事項(xiàng)。 招待費(fèi)與期間費(fèi)用表中的招待費(fèi)合計(jì)不一致。 三、應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確,“銷售費(fèi)用——工資”科目中有沒(méi)有數(shù)據(jù) 四、期間費(fèi)用表中“管理費(fèi)用——其他”數(shù)據(jù)列支太大,應(yīng)將相關(guān)費(fèi)用分解到“期間費(fèi)用表”中“管理費(fèi)用”的其他科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
更正申報(bào)17年匯算清繳,需要和稅管員打電話告知一下嗎
答: 你好 更正的話 是需要專管員簽字的 這個(gè)最好是先提前問(wèn)問(wèn)專管員


Incarnation of the devil 追問(wèn)
2020-06-28 16:02
bamboo老師 解答
2020-06-28 16:02
Incarnation of the devil 追問(wèn)
2020-06-28 16:03
bamboo老師 解答
2020-06-28 16:03
Incarnation of the devil 追問(wèn)
2020-06-28 16:04
bamboo老師 解答
2020-06-28 16:12