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bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-20 12:56

您好
請(qǐng)問您開具發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的

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相關(guān)問題討論
您好!是的。
2017-06-02 15:35:34
計(jì)提印花稅的分錄是: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 假定計(jì)提印花稅是1000元,就是應(yīng)交稅費(fèi)(負(fù)債)會(huì)增加1000元,未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)會(huì)減少1000元,這樣資產(chǎn)負(fù)債表是平的。
2018-10-22 14:55:20
您好,不會(huì)的,您計(jì)提了印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 所有者權(quán)益變少,負(fù)債變多,資產(chǎn)負(fù)債表還是平的
2022-01-12 16:50:57
你好!根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的余額填寫資產(chǎn)負(fù)債表。
2020-05-13 16:54:35
1、首先要查清楚出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因,究竟是多交稅了,稅金少計(jì)提了,還是當(dāng)期增值稅有留抵稅額,是什么稅種出現(xiàn)負(fù)數(shù),然后才能處理。 (1)若是增值稅有留抵稅額是正常的,不用處理; (2)若是多交稅了可向稅局提出申請(qǐng),用來沖抵以后月份的稅金; (3)若是少計(jì)提了稅金,則要補(bǔ)計(jì)提,具體賬務(wù)處理如下: 1)借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 2)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣處理后,只調(diào)整了上年度未分配利潤(rùn),不會(huì)影響到本年利潤(rùn)。 你先查明原因什么導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)。
2016-08-12 14:38:50
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