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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-21 14:13

您好
暫估成本根據(jù)合同金額(不含可抵扣進項稅額)入賬
一般匯算清繳前要取得進項發(fā)票

那年夏天 追問

2019-05-21 14:16

老師,小規(guī)模納稅人也是一樣嗎

那年夏天 追問

2019-05-21 14:17

跨年補進來也可以嗎

bamboo老師 解答

2019-05-21 14:25

是的 小規(guī)模也一樣 匯算清繳前跨年補入可以

那年夏天 追問

2019-05-21 14:31

老師,暫估成本的會計分錄及沖調(diào)的會計分錄怎么編寫

bamboo老師 解答

2019-05-21 14:36

借 原材料等 
貸 應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付賬款
收到發(fā)票 沖銷暫估
借 應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付賬款
貸 應(yīng)付賬款

那年夏天 追問

2019-05-21 14:48

老師,不能暫估成本嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-21 14:57

如果您不計提原材料科目 那您可以把原材料科目替換為成本科目

那年夏天 追問

2019-05-21 15:00

這樣直接替換在會計法上合理嗎

bamboo老師 解答

2019-05-21 15:02

請問你是什么行業(yè)

那年夏天 追問

2019-05-21 15:27

會計   就是老板開的發(fā)票一直沒有進項發(fā)票  所以就無從下手了

bamboo老師 解答

2019-05-21 15:31

有銷項沒有進項么

bamboo老師 解答

2019-05-21 15:31

是銷售經(jīng)過加工的物品還是購入就銷售

那年夏天 追問

2019-05-21 15:40

對的,有銷項無進項,進項發(fā)票是跨年補來的直接購。入就銷售了

bamboo老師 解答

2019-05-21 15:42

那您可以暫估計入庫存商品 然后銷售的時候減少庫存商品

那年夏天 追問

2019-05-21 15:47

老師,能不能給我個具體的會計分錄[害羞

bamboo老師 解答

2019-05-21 15:50

借 庫存商品等 
貸 應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付賬款
收到發(fā)票 沖銷暫估
借 應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付賬款
貸 應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 庫存商品

那年夏天 追問

2019-05-21 15:58

看是,還有個問題就是我沒有收到發(fā)票的時候可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎

那年夏天 追問

2019-05-21 16:05

老師,那我沒有收到發(fā)票是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎

bamboo老師 解答

2019-05-21 16:08

沒有收到發(fā)票的時候可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

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相關(guān)問題討論
您好 暫估成本根據(jù)合同金額(不含可抵扣進項稅額)入賬 一般匯算清繳前要取得進項發(fā)票
2019-05-21 14:13:27
你好 最晚匯算前回來發(fā)票就可以
2021-08-25 13:43:03
你好 ,借:相關(guān)成本費用-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估,確實有這個東西可以暫估
2020-04-07 10:38:32
你好,可以具體說明一下你的問題嗎?
2023-03-17 15:42:39
你好,同學(xué)。 這個根據(jù)你實際情況,你可以分項暫估,也可一筆暫估。 然后你發(fā)票回來,你沖之前的暫估,然后做正常分錄。
2019-10-12 10:09:41
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