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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-05-21 16:00

應該有以前年度的調(diào)整事項,將19年資產(chǎn)負債表,未分配利潤與另一個科目同時調(diào)整即可

時間$醉人 追問

2019-05-21 16:05

時間$醉人 追問

2019-05-21 16:06

時間$醉人 追問

2019-05-21 16:10

我們公司是制造業(yè)2018年11月月末入庫庫存商品我多入數(shù)量了,但當月金額我入對了。2019年3月發(fā)現(xiàn)我就做了這個憑證把2018年11月數(shù)量沖了。老師你看行不

時間$醉人 追問

2019-05-21 16:12

我還需要怎么調(diào)分錄才能把資產(chǎn)負債表年初數(shù)減期初數(shù)等于利潤表的本年累計數(shù)

文文老師 解答

2019-05-22 10:26

不用做分錄了,只需要將19年資產(chǎn)負債表未分配利潤與庫存商品同時調(diào)整相同數(shù)就可以。直接手動在報表上修改即可

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相關問題討論
同學。你是否存在 以前年度損益調(diào)整。如果有的話,不相等是正常的。
2019-05-22 10:10:55
應該有以前年度的調(diào)整事項,將19年資產(chǎn)負債表,未分配利潤與另一個科目同時調(diào)整即可
2019-05-21 16:00:45
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計
2020-02-12 09:12:49
你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計,這里期初數(shù)就是年初數(shù)
2019-04-17 16:16:36
這個需要看你們使用以前年度損益調(diào)整沒,要是有需要調(diào)年初數(shù)
2019-03-04 11:29:15
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