
老師您好,公司一直在做零申報(bào),現(xiàn)在遇到“尊敬的納稅人您好,您本期匯繳填報(bào)的數(shù)據(jù)除第21行”減:彌補(bǔ)以前年度虧損(填寫A106000))“第32行次”減:本年度累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額(不含地方減免)“第33行”九、本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅(31-32)外,其他行次數(shù)據(jù)全部為零,請(qǐng)您再次確認(rèn)填報(bào)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)備!這種情況,怎么解決呢?謝謝
答: 這個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)提示,你確認(rèn)一下是否有誤,如果沒(méi)有問(wèn)題的話就不需要處理
年報(bào)中本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整為0?需要把以前年度虧損都用上嘛
答: 你好,你需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表做納稅調(diào)增處理,使得調(diào)整之后的應(yīng)補(bǔ)退稅額剛好為0
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
彌補(bǔ)以前年度虧損以后,應(yīng)納稅所得額是0,然后符合小微企業(yè)還減免了,但是現(xiàn)在這個(gè)表沒(méi)法保存了
答: 你好,應(yīng)納稅所得額是0,那減免所得稅應(yīng)當(dāng)是0,而不是6696.71啊


花兒朵兒 追問(wèn)
2019-05-21 16:15
鄒老師 解答
2019-05-21 16:19