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王靜
于2019-05-21 23:51 發(fā)布 ??1496次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-05-21 23:52
你好,企業(yè)按季度預繳企業(yè)所得稅的時候,管理費用的招待費不做調整,年末匯算清繳的時候才算調整限額
王靜 追問
2019-05-22 07:23
意思是平時預繳是按照會計利潤總額算預繳所得稅嗎
莊老師 解答
2019-05-22 07:32
你好,平時預繳是按照會計利潤總額算預繳所得稅
2019-05-22 08:10
比如算第三季度預繳稅額時,是用前三個季度的會計利潤總額減去可彌補的上年虧損,乘以所得稅率,再減去前兩個季度預繳的稅額嗎
2019-05-22 08:11
你好,是的,是這樣處理
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企業(yè)按季度預繳企業(yè)所得稅的時候,管理費用的招待費也做調整嗎,還是年末匯算清繳的時候才算調整限額
答: 你好,企業(yè)按季度預繳企業(yè)所得稅的時候,管理費用的招待費不做調整,年末匯算清繳的時候才算調整限額
關于業(yè)務招待費扣除是匯算清繳時候再調整還是年度交企業(yè)所得稅時候就做調整
答: 同學, 等匯算清繳時候一并調整即可。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理費用和銷售費用 招待費在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候 都要做到納稅調整項目明細表嗎
答: 是的,都要在納稅調整明細表里面的
小規(guī)模企業(yè) 業(yè)務招待費的調增是季報就調還是匯算清繳時候才調?
討論
企業(yè)所得稅季報的時候,稅務上納稅調整的收入需要填報嗎?還是做年度匯算清繳的時候才需要申報納稅調整的收入
企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,招待費被調整了,影響N98企業(yè)所得稅A10000表,那么的K22企業(yè)所得稅按以前的報表填還是按調整后的數(shù)據(jù)填列?
老師,請問,企業(yè)所得稅的調增調減是每次申報的時候調的還是年度匯算清繳的時候才調整?
老師,做企業(yè)匯算清繳的時候,我可以把招待費調進福利費之后在做招待費的調整嗎?
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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王靜 追問
2019-05-22 07:23
莊老師 解答
2019-05-22 07:32
王靜 追問
2019-05-22 08:10
莊老師 解答
2019-05-22 08:11