
老師好!收到增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)后,是不是就可以直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好,當(dāng)月認(rèn)證的可以這樣的
老師您好,收到發(fā)票本月未認(rèn)證,要登記入賬的話。借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-待抵扣稅額還是可以直接借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 你好,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,上期有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月是先要把應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還是可以直接做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金
答: 待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是已經(jīng)認(rèn)證的還是未認(rèn)證的


伍小紅 追問(wèn)
2019-05-22 07:36
徐阿富老師 解答
2019-05-22 08:30