
增值稅專票已認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,退回供應(yīng)商重開,我司需要開具紅字增值稅專用發(fā)票嗎,還是只需要開具紅字增值稅 專用發(fā)票信息表
答: 你好,你們提交紅字發(fā)票信息表,通過后供應(yīng)商再沖紅重新開。 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價(jià),謝謝。
老師:您 好! 我公司2016年時(shí)向供應(yīng)商采購了一批設(shè)備,供應(yīng)商也全額開具了增值稅發(fā)票,后來出現(xiàn)質(zhì)量問題。2019現(xiàn)在與供應(yīng)商達(dá)成一致,把未用的設(shè)備退回給供應(yīng)商沖減應(yīng)付帳款。還要供應(yīng)就質(zhì)量問題進(jìn)行賠償。像這種時(shí)間比較長的發(fā)生退貨,帳務(wù)怎么處理呢?開具紅字發(fā)票好像也不太合理呀,辛苦老師了!
答: 退貨的話可以開具工紅字發(fā)票的,直接開紅字發(fā)票,沖減當(dāng)初的入庫。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
退了供應(yīng)商的貨,供應(yīng)商開了紅字發(fā)票,發(fā)票開的是部分紅沖,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可以直接做借方紅字嗎
答: 進(jìn)項(xiàng)稅確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,請問一下,開具紅字發(fā)票時(shí),如果是增值稅普通發(fā)票,可直接開具紅字發(fā)票,如果是增值稅專用發(fā)票,要先開紅字信息表,再開具紅字發(fā)票對嗎?
9月份有向供應(yīng)商申請開具紅字發(fā)票,稅額6323.86,申報(bào)增值稅除了要在B07,20列填相應(yīng)的稅額,還要做什么?


青山 追問
2019-05-22 10:07
點(diǎn)~玲老師 解答
2019-05-22 15:14