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送心意

姜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-22 09:47

在固定資產(chǎn)模塊生成計(jì)提折舊憑證,進(jìn)行審核記賬。這樣就可以了。

好運(yùn) 追問

2019-05-22 09:49

之前是可以的,只是我反結(jié)賬回去修改其他內(nèi)容才不行

姜老師 解答

2019-05-22 09:55

反結(jié)賬回去再重新做記賬。

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相關(guān)問題討論
在固定資產(chǎn)模塊生成計(jì)提折舊憑證,進(jìn)行審核記賬。這樣就可以了。
2019-05-22 09:47:09
您好 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候把管理費(fèi)用——折舊費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目 不是計(jì)提折舊
2019-02-19 15:39:19
你好 提示是什么 你是不是折舊不對(duì)
2020-05-14 11:13:29
你好 ;??直接在固定資產(chǎn)模塊的月末結(jié)賬中選擇開始結(jié)賬即可 ; 你看看是否有提示? 信息??
2022-03-08 15:29:04
同學(xué)你好 貸方累計(jì)折舊是增加
2022-10-26 15:11:45
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