
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)年報(bào)里職工薪酬支出是按應(yīng)付職工薪酬-工資里填列還是按管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬填列?原會(huì)計(jì)做賬時(shí)有部分工資沒(méi)有計(jì)提直接發(fā)放了
答: 您好 如果是沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目走賬的話 現(xiàn)在匯算清繳填表的時(shí)候應(yīng)該按照正確的填寫 按管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬填列
填經(jīng)濟(jì)普查表,有一項(xiàng)要填應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計(jì)發(fā)生額),之前做帳時(shí),1-3月份是沒(méi)有提計(jì)工資,直接當(dāng)月做帳分錄成:借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:現(xiàn)金4-12月份是先計(jì)提,計(jì)提分錄:借管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)工資時(shí)是:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金那么,要填的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是:科目余額表里應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計(jì))+管理費(fèi)用-職工薪酬的(1-3月份的本年貸方累計(jì))是這樣嗎?
答: 你好! 取管理費(fèi)用-工資借方累計(jì)金額就可以了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我的應(yīng)付職工薪酬20年全年借貸方為均為83433元,期末為零。管理費(fèi)用-工資數(shù)為143691元。原因是20年7-8月兩個(gè)月會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提工資,直接發(fā)放。造成60258元的差額。我匯算清繳應(yīng)付職工薪酬是按管理費(fèi)用的數(shù)143691元填列,還是按應(yīng)付職工薪酬的數(shù)60258元填列呢?
答: 你好,匯算清繳應(yīng)付職工薪酬是按管理費(fèi)用的數(shù)143691元填列


米粒 追問(wèn)
2019-05-22 10:19
bamboo老師 解答
2019-05-22 10:20