
老師好,本期計提的應交稅費~減免稅款本期未減免怎么做賬務處理
答: 你好,把減免的分錄沖銷就是了
你好老師,金稅盤技術(shù)服務費280元,全額抵減,做賬借記應交稅費應交增值稅減免稅款科目,實際抵減時做借應交稅金未交增值稅貸應交稅金減免稅款280元,那計提本月稅金時需要怎么做賬呢?
答: 你好 按實際 交的增值稅金額計提 稅金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,上月計提了教育費附加,本月繳費時減免了,應當是要在計提當月做減免的賬務處理嗎?如果上月未做,本月該如何處理?
答: 你好,把計提的分錄沖銷掉

