
4月份認(rèn)證的發(fā)票,4月份沒收入,可以到5月份有收入了,再做分錄入費(fèi)用嗎?
答: 你好!你4月就要做分錄。只是留底而已
4月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有及時(shí)收到也沒有認(rèn)證,為了方便做賬,可以放在5月份認(rèn)證5月份入賬嗎?也就是說當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月不入帳,隔月再入賬,可以嗎?
答: 你好,偶爾跨月入賬是難免的,是可以的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份收到的分包 已認(rèn)證抵扣了。 5月份沖紅, 應(yīng)如何入賬呢? 我4月份這樣做了分錄
答: 4月份做的分錄是對的,5月份紅沖發(fā)票將4月份的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。然后再做4月份的紅沖賬務(wù)處理,借:主營業(yè)務(wù)成本 (負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)),開藍(lán)字發(fā)票后再做正確的賬務(wù)處理。


阿娟 追問
2019-05-22 15:09
宋生老師 解答
2019-05-22 15:10
阿娟 追問
2019-05-22 15:13
宋生老師 解答
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阿娟 追問
2019-05-22 15:24
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阿娟 追問
2019-05-22 15:43
宋生老師 解答
2019-05-22 15:50