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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2018-06-13 19:19

4月份做的分錄是對的,5月份紅沖發(fā)票將4月份的進項稅額做轉出,借:主營業(yè)務成本   貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)。然后再做4月份的紅沖賬務處理,借:主營業(yè)務成本  (負數(shù))貸:應付賬款(負數(shù)),開藍字發(fā)票后再做正確的賬務處理。

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4月份做的分錄是對的,5月份紅沖發(fā)票將4月份的進項稅額做轉出,借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)。然后再做4月份的紅沖賬務處理,借:主營業(yè)務成本 (負數(shù))貸:應付賬款(負數(shù)),開藍字發(fā)票后再做正確的賬務處理。
2018-06-13 19:19:29
這個月可以入賬,進行暫估入庫處理,下月驗票后,再沖銷暫估,做進項稅發(fā)票
2017-10-31 11:22:44
您好,不認證的專用發(fā)票,借,相關成本費用科目,應交稅費-應交增值稅-待認證,貸,現(xiàn)金或者銀行存款等科目。認證的不抵扣的,借,應交稅費-應交增值稅-待抵扣,貸,應交稅費-應交增值稅-待認證。
2017-06-26 13:12:16
我好,這個屬于二一年的費用嗎?
2021-01-11 15:07:31
借;原材料等科目 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款等科目 借;應交稅費(進項稅額 ) 貸;應交稅費(待抵扣進項稅額)
2017-01-02 15:01:03
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