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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-10 16:08

借管理費用
應(yīng)交稅費,待認(rèn)證
貸銀行存款
認(rèn)證之后,
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。

Lily-LLF 追問

2022-01-10 16:29

比如我這個月認(rèn)證發(fā)票是5萬,這個月發(fā)生銷賬是4萬要如何做賬?

郭老師 解答

2022-01-10 16:31

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。

郭老師 解答

2022-01-10 16:32

留抵1萬以后抵扣就可以。

Lily-LLF 追問

2022-01-10 16:46

之前已經(jīng)做了認(rèn)證分錄,抵扣沒做分錄要怎么辦?

郭老師 解答

2022-01-10 16:48

然后你補上一個就可以的。

郭老師 解答

2022-01-10 16:48

上面的分錄做上就可以啊。

Lily-LLF 追問

2022-01-10 16:56

要怎么補?怎么查數(shù)是多少

郭老師 解答

2022-01-10 16:57

你好,銷項進(jìn)項的余額直接轉(zhuǎn)出來就可以。

郭老師 解答

2022-01-10 16:57

你不是每個月都沒有做,只要每個月申報的是一樣的,一塊結(jié)轉(zhuǎn)就可以。

Lily-LLF 追問

2022-01-10 17:04

哦哦好的

郭老師 解答

2022-01-10 17:05

不用客氣,工作愉快。

Lily-LLF 追問

2022-01-10 17:08

老師,我銷項稅額余額是318428.49   進(jìn)項是335694.85要怎么做分錄

郭老師 解答

2022-01-10 17:33

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。未讀
2022-01-10 16:31

郭老師 解答

2022-01-10 17:33

向和徑向帶進(jìn)數(shù)據(jù)去就可以了。

郭老師 解答

2022-01-10 17:33

銷項和進(jìn)項帶進(jìn)數(shù)據(jù)去就可以的。

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上月,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票,借:XX 費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款
2019-11-19 16:51:11
你好,沖紅那張作廢的發(fā)票,借原材料等負(fù)數(shù)金額 貸應(yīng)交稅費-(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)金額,藍(lán)字發(fā)票按照正常做賬就好
2019-11-01 11:10:14
進(jìn)項稅發(fā)票可以抵扣,贈送的視同銷售計算銷項稅額
2017-08-27 09:03:23
你好,具體是什么業(yè)務(wù)?金額是多少?
2020-07-08 15:56:28
您好 請問收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的 現(xiàn)在可以做勾選不抵扣操作
2019-12-19 15:19:31
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