亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-19 16:51

上月,借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款
收到發(fā)票,借:XX 費用  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅   貸:預(yù)付賬款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款等 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù)
2019-09-05 16:51:16
那你就直接做就可以了,發(fā)票回來直接貼上
2018-12-29 10:40:58
您好!留底未抵扣不用特地做分錄。放著就行了。
2016-06-15 10:41:19
上月,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票,借:XX 費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款
2019-11-19 16:51:11
你好,沖紅那張作廢的發(fā)票,借原材料等負(fù)數(shù)金額 貸應(yīng)交稅費-(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)金額,藍(lán)字發(fā)票按照正常做賬就好
2019-11-01 11:10:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...