上個月付的錢,次月收到發(fā)票。如何做分錄?收到發(fā)票的這個月需要認(rèn)證,是專票需要抵扣。
筱曉熙
于2019-11-19 16:50 發(fā)布 ??2717次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
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借:原材料 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款等 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù)
2019-09-05 16:51:16

那你就直接做就可以了,發(fā)票回來直接貼上
2018-12-29 10:40:58

您好!留底未抵扣不用特地做分錄。放著就行了。
2016-06-15 10:41:19

上月,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
收到發(fā)票,借:XX 費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款
2019-11-19 16:51:11

你好,沖紅那張作廢的發(fā)票,借原材料等負(fù)數(shù)金額 貸應(yīng)交稅費-(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)金額,藍(lán)字發(fā)票按照正常做賬就好
2019-11-01 11:10:14
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