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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-19 15:19

您好
請問收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的 
現(xiàn)在可以做勾選不抵扣操作

喜悅的鮮花 追問

2019-12-19 15:32

8月份的時候認證的

bamboo老師 解答

2019-12-19 15:39

請問您當時收到發(fā)票怎么寫的分錄

喜悅的鮮花 追問

2019-12-19 15:49

您看看

bamboo老師 解答

2019-12-19 15:53

借;管理費用-其他費用
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

喜悅的鮮花 追問

2019-12-19 16:04

為什么這樣做

bamboo老師 解答

2019-12-19 16:06

不能抵扣的進項稅額增加管理費用啊 價稅合計計入管理費用

喜悅的鮮花 追問

2019-12-19 16:14

然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅里

bamboo老師 解答

2019-12-19 16:14

是的 最后再轉(zhuǎn)入未交增值稅

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,具體是什么業(yè)務?金額是多少?
2020-07-08 15:56:28
您好 請問收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的 現(xiàn)在可以做勾選不抵扣操作
2019-12-19 15:19:31
建議僅就稅金部分入賬,借應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應付賬款。發(fā)票不含稅部分等收到貨物后再做借庫存商品。
2019-04-12 18:09:28
您好可以不用做分錄留待下期繼續(xù)抵扣即可
2019-04-03 11:07:54
您好!計入應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 認證了結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費0應交增值稅(進項稅額)
2017-10-26 20:54:11
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