老師,員工2024年的年終獎(jiǎng)2萬,2025年6月份發(fā)放,那申 問
申報(bào)個(gè)稅時(shí),可以在6月份按獎(jiǎng)金申報(bào) 答
老師 請(qǐng)教一下 本月記完賬后 資產(chǎn)負(fù)債 問
你好 在應(yīng)收和應(yīng)付里面。 答
客戶寄存的啤酒,對(duì)于時(shí)間已超期未取,或者是區(qū)間已 問
附件已上傳,請(qǐng)查收! 答
老師,年前有幾張發(fā)票,專票,對(duì)方開給我們的,錢也已經(jīng) 問
您好, 是的,要退給我們,能轉(zhuǎn)到一般戶 答
電子發(fā)票的代碼在那個(gè)位置呢? 問
您好,最右邊上面,那一串?dāng)?shù)字 答

對(duì)方開據(jù)的專票我本月未去抵扣,請(qǐng)問這個(gè)月可以入賬嗎?這個(gè)月的分錄和下個(gè)月抵扣認(rèn)證的分錄怎么做才正確
答: 這個(gè)月可以入賬,進(jìn)行暫估入庫處理,下月驗(yàn)票后,再?zèng)_銷暫估,做進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票
進(jìn)貨回來未認(rèn)證的專票怎么入賬,認(rèn)證了不想抵扣的怎么入賬作分錄
答: 您好,不認(rèn)證的專用發(fā)票,借,相關(guān)成本費(fèi)用科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證,貸,現(xiàn)金或者銀行存款等科目。認(rèn)證的不抵扣的,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問收到專票已入賬未認(rèn)證和已入賬已認(rèn)證留著后面抵扣,這2個(gè)分錄分別要怎么做
答: 您好,入賬未認(rèn)證,借成本費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,入賬已認(rèn)證,后面抵扣不做分錄


李愛文老師 解答
2017-10-31 11:22
李愛文老師 解答
2017-10-31 12:11