
老師,請問遞延收益期末借方有300.怎么把這個數(shù)沖平。會計(jì)處理怎么做?
答: 你好 為什么出現(xiàn)了借方余額 多沖了嗎?
老師,兩個資產(chǎn)提前報(bào)廢,為什么對應(yīng)的遞延收益會計(jì)處理不一致?
答: 一樣的,同學(xué),只不過是他分開寫了的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
遞延收益沖減管理費(fèi)用帳務(wù)處理:借銀行存款,貸遞延收益,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借遞延收益,待其他收益。這樣可以嗎?
答: 可以的,同學(xué),基本就是這個樣子的


????花???? 追問
2019-05-22 15:29
答疑蘇老師 解答
2019-05-22 15:31
????花???? 追問
2019-05-22 15:51
答疑蘇老師 解答
2019-05-22 15:53