老師請教一下國內(nèi)購進(jìn)一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報無票收入 答
老師公司買個車40萬,抵了貨款5萬,實(shí)際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
人家問的是本年經(jīng)營杠桿系數(shù),答案算的是上年的吧 問
同學(xué),你好 計算經(jīng)營杠桿系數(shù)時用的是基期數(shù)據(jù)。上年的數(shù)是基期數(shù)據(jù) 答
老師 我們上游的供貨商給我們提供的建材不是大宗 問
不能那樣籠統(tǒng)開的,需要開具體的名稱 答
員工報銷墊付生日福利費(fèi),怎么做會計分錄 問
你好,這個借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 然后借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款-XX員工 答

遞延收益沖減管理費(fèi)用帳務(wù)處理:借銀行存款,貸遞延收益,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借遞延收益,待其他收益。這樣可以嗎?
答: 可以的,同學(xué),基本就是這個樣子的
老師,您好,可以請教一下怎么做好政府專項(xiàng)資金的專賬核算呢?我們目前賬上是這么處理的1.收到政府補(bǔ)助時:借:銀行存款 貸:遞延收益2.使用該筆資金時:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款3.結(jié)轉(zhuǎn)損益時:借:其他收益貸:管理費(fèi)用4. 再確認(rèn)收益借:其他收益貸:遞延收益現(xiàn)在審計要求,我們要專賬核算?是怎么專賬核算呢?
答: 你好,同學(xué)。 你是企業(yè)還是事業(yè)單位
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,實(shí)際收到政府補(bǔ)助時:借:銀行存款 75萬 貸:遞延收益 75萬凈額法下沖減成本費(fèi)用:借:遞延收益 1萬貸:管理費(fèi)用 1萬費(fèi)用報銷時損益類科目借:管理費(fèi)用 1萬 貸:銀行存款 1萬你看我這樣對么
答: 您好,您的分錄正確。凈額法下就是沖抵費(fèi)用的。


琳媽媽 追問
2019-07-09 21:56
武老師 解答
2019-07-09 22:11
琳媽媽 追問
2019-07-10 12:54
武老師 解答
2019-07-10 13:01