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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-06-01 14:53

你好,學(xué)員,需要沖減遞延的

格子 追問

2022-06-01 14:54

老師沖減時(shí)怎么做賬?

冉老師 解答

2022-06-01 14:55

借遞延收益
貸銀行存款

格子 追問

2022-06-01 15:05

老師支出時(shí)是以費(fèi)用形式的支出,不是應(yīng)該借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)    貸:銀行存款  然后再做份分錄沖減嗎?

冉老師 解答

2022-06-01 16:22

不是直接沖減遞延收益的

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相關(guān)問題討論
可以的,同學(xué),基本就是這個(gè)樣子的
2019-07-09 21:53:19
你好,學(xué)員,需要沖減遞延的
2022-06-01 14:53:00
你好,收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金,這個(gè)是有文件必須發(fā)放給個(gè)人嗎??
2022-09-01 17:06:26
你好,這兩種都可以的哦
2020-05-28 13:32:55
由于金稅盤490金額也較小,可以同維護(hù)費(fèi)一起計(jì)入管理費(fèi)用。正確處理為 借:管理費(fèi)用 820 貸:銀行存款820 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費(fèi)用 820 。小規(guī)模把減免稅款去掉就行
2015-08-27 22:17:31
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