老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

·主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本稅金及附加管理費用 銷售費用 財務(wù)費用 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 所得稅費用等,都要轉(zhuǎn)到本年利潤。 老師,稅金及附加也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 是的,稅金及附加也是損益科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 然后結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)費用:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加?
答: 是的,收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:主營業(yè)務(wù)收入 85470.12 貸:本年利潤 85470.12借:本年利潤 12518.8 貸:管理費用 11966.89 營業(yè)稅金及附加 143.18 7所得稅費用 408.73 結(jié)合以上會計分錄 如何結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤?
答: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤,本年利潤的貸方余額就是利潤分配未分配余額的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)

