
單位上期收到一筆財(cái)政收入,我是這樣分錄的,借:其他應(yīng)收,貸:財(cái)政補(bǔ)助。本期支付這筆費(fèi)用,借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收,是否正確?
答: 你好!你為什么做其他應(yīng)收呢?正常是貸方入銀行存款.
2018年12月通過零余額賬戶用款額度預(yù)付X公司1000元,做了分錄: 借:其他應(yīng)收款--X公司 1000 貸:零余額賬戶用款額度1000,到了2019年3月列支此筆費(fèi)用,財(cái)務(wù)會計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用1000 貸:其他應(yīng)收--X公司1000,預(yù)算會計(jì)怎么出分錄?
答: 預(yù)算會計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制 支付時 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好江老師!請問我用收到的歸還其它應(yīng)收款項(xiàng),用于支付單位活動費(fèi)用,怎么出分錄呢?
答: 你好 收到的歸還其它應(yīng)收款項(xiàng),借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)收款 用于支付單位活動費(fèi)用,借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款等科目?


加油 追問
2019-05-23 18:11
宋生老師 解答
2019-05-24 09:59