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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-24 11:13

你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整的
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤

王娜 追問

2019-05-24 11:16

每個(gè)月利潤表都要另外加稅金差額才等于資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配,表上不體現(xiàn)稅金差額

王娜 追問

2019-05-24 11:19

年初利潤分配有不能改動(dòng),按未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤這個(gè)是沒有錯(cuò)誤,但是本年利潤必須另外加上稅金差額才等于期末利潤分配

鄒老師 解答

2019-05-24 11:22

你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整,利潤分配事項(xiàng)的時(shí)候,就需要按上述關(guān)系計(jì)算,符合就不需要做調(diào)整的

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1不需要做調(diào)整分錄。 2所得稅匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬,就是將會(huì)計(jì)利潤調(diào)整為企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
2019-02-25 11:52:24
您好,賬上需要做分錄,借:應(yīng)收賬款等科目,貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)。之后,結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤。如果涉及補(bǔ)企業(yè)所得稅的話,或者計(jì)提盈余公積金的話,還需要做分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)。借:利潤分配-計(jì)提盈余公積金,貸:盈余公積金。
2020-01-29 21:03:49
你好,不用修改,有涉及納稅調(diào)整的,勾稽關(guān)系對(duì)不上是正常的
2019-11-29 11:07:53
你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整的 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
2019-05-24 11:13:42
你好,沒有做調(diào)整的話,年報(bào)按你們?nèi)ツ?2月底的報(bào)表填寫就可以。
2019-05-16 17:33:02
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