
老師,去年是會計(jì)事務(wù)所做的賬,2018年12月有張材料發(fā)票金額是4萬,事務(wù)所的人入錯了44萬,那我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
答: 你好! 可以通過“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整
上一年度估價入帳的原材料,第二年來的發(fā)票金額和數(shù)量都對不上怎么辦?
答: 你好,先把上一年暫估的沖回,然后根據(jù)發(fā)票入賬
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對方發(fā)過來的往來賬項(xiàng)詢證函,2019賬面期末數(shù)是人家多付了款,我們年末發(fā)票沒給對方開,對方暫估了材料款,現(xiàn)在事務(wù)所發(fā)過來對賬,我是簽相符,還是不符
答: 你好 你看期間 。 你實(shí)際是相符就寫相符 蓋章 。 不相符 就寫不符
原材料與發(fā)票差額應(yīng)入哪個科目:(發(fā)票金額大于原材金額,例如:發(fā)票未稅金額:1587元,材料入庫金額1586.50元)
老師,收到的材料發(fā)票上有四個品的材料,金額1330元,后面又附了個清單上面20多個品,金額1330元,是不是不行?
如果我們總體材料發(fā)票數(shù)額超過55%就不要發(fā)票了,大約,6600--7000萬左右。本來我們的總金額是78000000元,稅率是9%。這樣不要發(fā)票的行為可以嗎
上月暫估的原材料比這月實(shí)際到的發(fā)票金額要大,如果直接沖賬的話,原材料余額是負(fù)數(shù),怎么把多暫估的一部分沖掉,原材料余額不出現(xiàn)負(fù)數(shù)?


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2019-05-24 11:16
蔣飛老師 解答
2019-05-24 11:42
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2019-05-24 11:46
蔣飛老師 解答
2019-05-24 11:50
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2019-05-24 11:52
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2019-05-24 11:58
蔣飛老師 解答
2019-05-24 13:30