
增值稅申報(bào)表比賬上多交了0.02 導(dǎo)致賬上未交增值稅為-0.02 怎么調(diào)平
答: 你好 以申報(bào)表為準(zhǔn) 多繳納了 你做 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出0.02 貸銀行存款
老師,這個(gè)是增值稅申報(bào)表上 期末未交增值稅嗎?
答: 應(yīng)交增值稅才是的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我這個(gè)公司是增值稅即征即退項(xiàng)目,增值稅申報(bào)表填寫的即征即退項(xiàng)目一欄,但是一般項(xiàng)目那未交增值稅有數(shù)據(jù)還是負(fù)數(shù),就畫圈的這個(gè)系統(tǒng)自帶出來是這個(gè),感覺不對(duì)。即征即退的未交增值稅都是正確的
答: 你好,這個(gè)就是繳納的稅款可以申請(qǐng)退稅的款項(xiàng),

