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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-05-25 16:32

你好同學(xué)
借:庫存商品
貸:待處理財產(chǎn)損益

借:待處理財產(chǎn)損益
貸:管理費(fèi)用

這樣處理一下就好了。我這么說明白嗎?懂了記得點結(jié)束并評價喲。

嚕啦啦~~ 追問

2019-05-25 16:56

那倉庫他們的單據(jù)和報表怎么處理?

何江何老師 解答

2019-05-25 17:01

一般都 是用盤點單當(dāng)憑證入賬的、

嚕啦啦~~ 追問

2019-05-25 17:37

不是,我意思是,如果進(jìn)銷存報表結(jié)存數(shù)是5,結(jié)果盤了10,那進(jìn)銷存報表怎么做?填多少進(jìn)去?

何江何老師 解答

2019-05-25 17:38

你現(xiàn)在填一個其它入庫單,然后在憑證管理里改一下科目就好了

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué) 借:庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損益 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:管理費(fèi)用 這樣處理一下就好了。我這么說明白嗎?懂了記得點結(jié)束并評價喲。
2019-05-25 16:32:53
賬上沒有的直接做盤盈 借庫存商品 貸營業(yè)外收入 實物沒有的做盤虧,是正常損失的計入營業(yè)外支出
2020-04-20 10:47:25
您好!多了借原材料 貸待處理財產(chǎn)損益 少了做相反的分錄。
2017-03-30 11:07:47
怎么一早上了也沒人回答
2017-09-13 10:57:29
借:待處理財產(chǎn)損益貸:管理費(fèi)用
2018-03-29 17:02:01
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