老師好!請(qǐng)問(wèn)實(shí)操過(guò)程中,納稅申報(bào)計(jì)提職工福利費(fèi)14% 問(wèn)
同學(xué),你好 是按照應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額 答
老師,申報(bào)印花稅需要填寫(xiě)對(duì)方書(shū)立人的信息嗎? 問(wèn)
您好,您是申報(bào)哪個(gè)稅目? 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)數(shù)據(jù)的比對(duì)要怎么比對(duì)呢?我需要給 問(wèn)
哪兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比,今年和去年同期,還是今年和上期?一個(gè)是同比,一個(gè)是環(huán)比。 答
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在用軟著實(shí)繳是不是增值稅暫免 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,先進(jìn)制造企業(yè)可享受增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì),其中是不 問(wèn)
是的,根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳 財(cái)政部辦公廳 國(guó)家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于 2025 年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(工信廳聯(lián)財(cái)函〔2025〕217 號(hào))第六條規(guī)定,總分機(jī)構(gòu)間、同一控制下的企業(yè)間發(fā)生應(yīng)稅交易,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額。 答

18年全年的納稅總額包括18年交17年的企業(yè)所得稅嘛
答: 你好,是不包括的。
計(jì)算18年全年納稅總額包不包括18年交17年的企業(yè)所得稅
答: 計(jì)算18年全年納稅總額,不包括18年交17年的企業(yè)所得稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
17的工商年報(bào)的納稅總額,包含18年匯算清繳補(bǔ)繳的17年的企業(yè)所得稅嗎
答: 你好,不包括,是17年當(dāng)年實(shí)際繳納數(shù)
做18年企業(yè)工商公示,上面的納稅總額指的是18年實(shí)際繳納的稅款嗎?包括19年繳納的18年12月份的企業(yè)所得稅和增值稅嗎
現(xiàn)在做17年的匯算清繳時(shí)本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額,包含18年補(bǔ)交17年的所得稅嘛?
國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng) 中 納稅總額 是填全年已交的 還是比如17年4季度的所得稅18年繳納的,這個(gè)算不算17年的納稅總額中?
老師,17年的企業(yè)所得稅我18年扣的。那申報(bào)18年度企業(yè)所得稅的時(shí)候,18年實(shí)際繳納的17年的企業(yè)所得稅可以填在主表那里嗎?


鰻魚(yú)皮帶 追問(wèn)
2019-05-27 10:11
月月老師 解答
2019-05-27 10:44