
酒店行業(yè),小規(guī)模,我們酒店開的發(fā)票給客戶,但是這筆收入是代收,現(xiàn)在對方酒店開給我們開具不了發(fā)票,我們現(xiàn)在開票多確認了收入,應(yīng)該怎么做。
答: 開具一張紅字發(fā)票沖銷掉
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司是商務(wù)輔助代理行業(yè),幫客戶訂酒店機票之類的,小規(guī)模納稅人,請問如果我公司上月收到客戶代訂酒店款2000,我們開給客戶發(fā)票也是2000,然后我們付給酒店1800,酒店給我們開了1800的發(fā)票,請問現(xiàn)營改增后的分錄是什么?謝謝
答: 借;銀行存款2000 貸;主營業(yè)務(wù)收入 借;主營業(yè)務(wù)成本1800 貸;銀行存款


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2019-05-27 15:51
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