
勞務(wù)派遣的那部分工資 借:銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款 這樣行嗎
答: 可以這樣賬務(wù)處理。
老師您看下這樣處理對嗎?支付勞務(wù)派遣工資時(shí)(派遣的是銷售人員)借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款收到勞務(wù)派遣發(fā)票時(shí)借:銷售費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬
答: 同學(xué)你好,是正確的;;;
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位雇用一批人是跟勞務(wù)派遣公司簽訂的勞務(wù)合同在我單位工作,每月工資由我單位打款給勞務(wù)公司,由勞務(wù)公司發(fā)放,并支付給勞務(wù)公司服務(wù)費(fèi)和社保費(fèi),然后勞務(wù)公司給我們開具勞務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。我想確定下,這塊工資支出、服務(wù)費(fèi)支出和社保費(fèi)支出分別計(jì)入哪里,算是我單位發(fā)放的工資(通過“應(yīng)付職工薪酬—工資”核算)還是直接計(jì)入勞務(wù)費(fèi)(銷售費(fèi)用—勞務(wù)費(fèi),應(yīng)付賬款—勞務(wù)費(fèi))核算呢?現(xiàn)在好糊涂了,有的說通過應(yīng)付職工薪酬核算有的說不是本單位員工不應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬核算?
答: 這個最好是去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的


云朵 追問
2019-05-28 18:52
逸仙老師 解答
2019-05-28 19:36
云朵 追問
2019-05-29 10:50
逸仙老師 解答
2019-05-29 14:44