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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-28 19:07

你好,內(nèi)賬不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
內(nèi)賬在實際繳納增值稅的時候,借;稅金及附加——增值稅,貸;銀行存款

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你好,內(nèi)賬不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 內(nèi)賬在實際繳納增值稅的時候,借;稅金及附加——增值稅,貸;銀行存款
2019-05-28 19:07:29
你好!年末跟月末是一樣的 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2018-01-30 09:58:28
你好,每個月根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-01-15 15:22:40
您好 增值稅記賬的時候小規(guī)模納稅人和一般納稅人有區(qū)別 小規(guī)模只用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目核算 不增設(shè)三級科目 一般納稅人當(dāng)月的應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額不一定要這個月結(jié)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—未交增值稅 可以年末的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)
2020-03-20 20:59:48
如果計算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進(jìn)項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 次月繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2019-06-18 11:39:59
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