
一般納稅人報(bào)稅,都有進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,只需要報(bào)差額就可以
答: 你好!是的,按進(jìn)銷差額繳納增值稅
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),當(dāng)月月末做分錄:借-可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸-進(jìn)項(xiàng)稅額;以后月份可以抵扣時(shí)借-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸-可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎?就是需要-可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目進(jìn)行過(guò)渡,對(duì)吧?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您進(jìn)項(xiàng)有沒(méi)有勾選認(rèn)證
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人報(bào)增值稅是不是只需要填進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,還有上期留底稅額就可以了?
答: 你好 需要填進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額 留底的不用填寫 上期的留抵的自動(dòng)帶出來(lái)

