
費(fèi)用暫估入賬怎么做分錄
答: 實(shí)際又發(fā)生是嗎?借xx費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
老師,您好,除了原材料可以暫估入賬,那么費(fèi)用也可以暫估入賬嗎,費(fèi)用的暫估入賬會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
答: 你好, 借:管理費(fèi)用等——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支出的費(fèi)用當(dāng)時(shí)無票的暫估入賬,后期收到票再?zèng)_。該怎么做分錄
答: 沖銷暫估的憑證,然后按發(fā)票金額入賬

