你好王老師!我朋友工廠(一般納稅人)前些年購進一批原材料,當時發(fā)票含稅(進項稅額約3萬元)價款是20余萬元,由于這批貨存在質(zhì)量問題,客戶取消了此訂單,現(xiàn)在這批原材料當廢品處理賣了2萬塊錢,貨款已打入銀行。請問這個會計分錄怎樣做合適呢?
傲嬌的豆芽
于2019-05-29 15:21 發(fā)布 ??824次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-05-29 17:51
您好,您這有質(zhì)量問題,有沒有第三方的證明,還有客戶取消訂單,有沒有相關(guān)的證明材料,都有的話,您可以正常計入損失,并稅前扣除,沒有的話,應(yīng)該是不可以稅前扣除的
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當月進項稅額大于銷項稅額,形成留抵稅額,不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項稅
2018-01-11 15:04:58

你好
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-01-03 10:39:30

一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,分錄是:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47

您好,是增值稅專用發(fā)票,并且當月認證,可以借庫存商品等 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸 銀行存款等
2019-01-30 16:52:27

按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
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