老師,招待費(fèi)進(jìn)項認(rèn)證后,稅額轉(zhuǎn)出,那分錄是借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
價值觀
于2019-05-29 16:30 發(fā)布 ??2031次瀏覽
- 送心意
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-05-29 16:31
分錄對的
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
借進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
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分錄對的
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
借進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-29 16:31:30

你好 是的 不過結(jié)轉(zhuǎn)的時候 是借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 16:32:00

你好,等到年末再與銷項,進(jìn)項等明細(xì)科目對沖掉就可以了
2018-01-23 15:43:49

你好!你可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不用結(jié)轉(zhuǎn),沒有明確規(guī)定
2018-04-17 10:26:02

您好
年末的時候把增值稅下的三級科目做分錄結(jié)平
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2019-05-30 14:14:46
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價值觀 追問
2019-05-29 16:38
答疑郭老師 解答
2019-05-29 19:04