老師你好我是小規(guī)模企業(yè)本月有開發(fā)票,我需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅請問分錄是不是這樣做,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
sunny
于2019-05-30 08:55 發(fā)布 ??811次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-05-30 08:56
您好
小規(guī)模納稅人月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 季度末的時(shí)候確定不需要繳納增值稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
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您好
小規(guī)模納稅人月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 季度末的時(shí)候確定不需要繳納增值稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-30 08:56:07

月末結(jié)轉(zhuǎn)是,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
2019-05-13 16:33:40

你好,因?yàn)槟愕匿N項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn),
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5000,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)4200,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅800,
這樣不就做平了。
2025-02-20 11:12:53

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),不需要做轉(zhuǎn)出多交的分錄
多交的留待以后月份抵扣就是了
2016-04-11 08:58:24

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-06-10 10:14:03
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sunny 追問
2019-05-30 09:26
bamboo老師 解答
2019-05-30 09:27