
本來要付18萬貨款給對方,但是會計多寫了一個零,付出去了180萬。在還沒收到多付款時,應該怎么做賬?是借其他應收款,貸什么?
答: 付款時借應付帳款18,其它應收款162,貸銀行存款180
老師請教一下:1:其他應收款租房押金收不回來,賬務如何處理?2:其他應付款有貸方余額,屬于多開發(fā)票,能否用沒發(fā)票的支出去沖減。,謝謝
答: 你好 1,其他應收款租房押金收不回來,是因為什么原因導致押金無法收回? 2,多開發(fā)票應當做之前多開發(fā)票分錄相反分錄沖銷才是的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!想請問一下:我們公司年初的時候買了一家公司,這家公司的賬之前都是代賬會計做的,我看他把本來應該掛其他應收款、其他應付款的賬都掛成應收應付款了。因為這家公司的賬要新建賬套,重新做。我要把之前掛應收應付的調成其他應收應付嗎?因為稅和財報也都報過了,調的話會有什么影響嗎?
答: 尊敬的學員您好!往來不會有影響??梢孕陆ㄙ~套時候,在原來基礎上做一筆調整分錄,這樣最不容易錯。

