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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-05-30 14:13

收到發(fā)票不用賬務(wù)處理,放在攤銷憑證后面就可以

柏麗雅集 追問

2019-05-30 14:16

直接附在后面  發(fā)票上的稅金怎么辦

辜老師 解答

2019-05-30 14:18

你取得的是專票是吧

柏麗雅集 追問

2019-05-30 14:18

稅金會計(jì)分錄總是要寫的呀

柏麗雅集 追問

2019-05-30 14:20

對的呀

辜老師 解答

2019-05-30 14:20

專票的話,相當(dāng)于你之前按含稅金額入費(fèi)用多記了,現(xiàn)在認(rèn)證抵扣后,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸管理費(fèi)用

柏麗雅集 追問

2019-05-30 14:22

用長期待攤科目可以嗎?

辜老師 解答

2019-05-30 14:27

一年以上的才用長期待攤費(fèi)用的

柏麗雅集 追問

2019-05-30 14:28

正好一年

辜老師 解答

2019-05-30 14:32

那就通過預(yù)付賬款核算

柏麗雅集 追問

2019-05-30 14:33

通過預(yù)付款核算我第一個(gè)問題發(fā)你了,就是來了發(fā)票會計(jì)分錄怎么寫呢,謝謝

辜老師 解答

2019-05-30 14:35

專票的話,相當(dāng)于你之前按含稅金額入費(fèi)用多記了,現(xiàn)在認(rèn)證抵扣后,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸管理費(fèi)用

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借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費(fèi)用時(shí)會計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款? 分錄對的
2022-07-07 10:03:28
你好 你這樣的話 就重復(fù)做費(fèi)用了。 你付款一年的時(shí)候做 借預(yù)付賬款貸銀行存款 分?jǐn)偟臅r(shí)候每月做 借:管理費(fèi)用租金 貸:預(yù)付賬款
2019-10-12 17:35:10
你好? 咱用的小準(zhǔn)則 嗎
2023-05-15 16:10:12
你好,可以的呢,沒事的呢
2021-10-19 13:42:30
你好 是的 是這樣來做的
2019-11-25 13:40:47
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