公司每個月都要交房租,半年一交,每月20000,七月份交07-12月房租120000,款已支付,發(fā)票未開,會計分錄七月借:預(yù)付賬款120000 貸:銀行存款 120000 借:管理費用20000 貸:待攤費用20000 如果八月收到發(fā)票借:管理費用20000 貸:待攤費用20000 借:待攤費用120000 貸:預(yù)付賬款120000 是不是這樣操作的?
玲仔
于2017-07-24 22:01 發(fā)布 ??1193次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-07-24 22:06
那07月還沒有發(fā)票,我該用什么原始憑證入賬呢?
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借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款?
分錄對的
2022-07-07 10:03:28

你好 你這樣的話 就重復(fù)做費用了。 你付款一年的時候做 借預(yù)付賬款貸銀行存款 分?jǐn)偟臅r候每月做 借:管理費用租金
貸:預(yù)付賬款
2019-10-12 17:35:10

你好,你的會計分錄非常的正確的
2019-04-24 10:02:25

你好,可以調(diào)整的,按照實際月份攤銷
2019-03-02 15:48:49

新公司成立租賃廠房預(yù)付了三個月的房租沒有收到發(fā)票做的會計分錄借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款,
攤銷一個月的房租 借 管理費用 貸 待攤費用,現(xiàn)在收到發(fā)票后借:待攤費用貸:預(yù)付賬款
2017-08-04 10:06:16
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