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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-07-24 22:06

那07月還沒有發(fā)票,我該用什么原始憑證入賬呢?

王雁鳴老師 解答

2017-07-24 22:02

您好,可以這樣操作的。

王雁鳴老師 解答

2017-07-24 22:18

您好,還沒有發(fā)票,還是借:管理費用20000 貸:待攤費用20000

玲仔 追問

2017-07-24 22:30

@王老師:一般的房租費用是怎么操作的?入管理費用沒有發(fā)票也可以入嗎?是不是也可以七月份不入管理費用,八月份收到發(fā)票一次入兩個月40000進(jìn)管理費用?

王雁鳴老師 解答

2017-07-24 22:35

您好,一般情況下,您上面的操作是很正確的了。入管理費用時,沒發(fā)票也可以的。如果七月份沒發(fā)票,不入管理費用,八月份收到發(fā)票一次入兩個月的也行的。靈活把握吧。

玲仔 追問

2017-07-24 22:38

@王老師:這兩種方法稅務(wù)局都是認(rèn)的吧?

王雁鳴老師 解答

2017-07-24 22:38

您好,都認(rèn)可的。           

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借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款? 分錄對的
2022-07-07 10:03:28
你好 你這樣的話 就重復(fù)做費用了。 你付款一年的時候做 借預(yù)付賬款貸銀行存款 分?jǐn)偟臅r候每月做 借:管理費用租金 貸:預(yù)付賬款
2019-10-12 17:35:10
你好,你的會計分錄非常的正確的
2019-04-24 10:02:25
你好,可以調(diào)整的,按照實際月份攤銷
2019-03-02 15:48:49
新公司成立租賃廠房預(yù)付了三個月的房租沒有收到發(fā)票做的會計分錄借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款, 攤銷一個月的房租 借 管理費用 貸 待攤費用,現(xiàn)在收到發(fā)票后借:待攤費用貸:預(yù)付賬款
2017-08-04 10:06:16
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