老師,就是本來我們買了關聯(lián)股東的原材料,導致產品 問
需先計損失,再單獨處理資產轉讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產損溢”,明確關聯(lián)股東賠償后轉 “其他應收款”。 原材料、在產品賣給關聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分攤損失),賠償款與轉讓款分別結算。 兩者分開處理,避免公司承擔本應由對方負責的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預付卡銷售*抖音付費服務 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿主管,要預算一下投 問
同學,你好 預算一下投入產出?? 是預算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設備,一般用銀行固定資產貸款,一般用自有 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的
公司場地租賃費付了一年的,會計分錄,當月借:管理費用租金預付賬款 貸:銀行存款后面每個月,借:管理費用租金貸:預付賬款
答: 你好 你這樣的話 就重復做費用了。 你付款一年的時候做 借預付賬款貸銀行存款 分攤的時候每月做 借:管理費用租金 貸:預付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,上個月一次性付了一年的房租費,做的會計分錄是借預付賬款,貸銀行存款,本來想每個月分攤的,但是想著沒多少錢,就一萬,老師,我可以這個月一次性把1萬房租費記到這個月嗎?也就是借管理費用1萬,貸預付賬款1萬,可以嗎?
答: 你好,可以的呢,沒事的呢


養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問
2017-12-12 20:01
淑女老師 解答
2017-12-13 08:58