
以前收到發(fā)票時是借:費用 借進項 貸;銀行存款 貸:進項轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在收到負數(shù)發(fā)票 是不是直接 借;銀行存款借;費用(負數(shù))
答: 你好 是的 可以這樣直接沖掉
因為支付小于發(fā)票,上月做賬發(fā)票為:借備用金,貸銀行存款;借管理費用,借進項稅,待備用金;本月紅沖發(fā)票,借:管理費用負數(shù),貸進項稅轉(zhuǎn)出,貸:備用金負數(shù);借:備用金負數(shù),貸:銀行存款負數(shù),怎么不對?本月紅沖備用金后,備用金應(yīng)有余額,怎么做平了?
答: 您好,您的處理是正確的。您全部紅字沖回,所有科目的變動均為0,備用金與調(diào)整前的余額應(yīng)該是一致的(藍字%2B紅字)。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我收到一張進項發(fā)票的銷項負數(shù)發(fā)票,我在做登錄的時候是不是得先考慮,這筆款之前有沒有結(jié)算,如果有結(jié)算就借銀行存款,如果沒有結(jié)算就借庫存商品
答: 你好!是的。是要看你之前怎么做的科目。沖減對應(yīng)科目


雷婷 追問
2019-05-30 15:04
雷婷 追問
2019-05-30 15:05
答疑蘇老師 解答
2019-05-30 15:06
雷婷 追問
2019-05-30 15:06
答疑蘇老師 解答
2019-05-30 15:06