
因為支付小于發(fā)票,上月做賬發(fā)票為:借備用金,貸銀行存款;借管理費用,借進項稅,待備用金;本月紅沖發(fā)票,借:管理費用負數(shù),貸進項稅轉(zhuǎn)出,貸:備用金負數(shù);借:備用金負數(shù),貸:銀行存款負數(shù),怎么不對?本月紅沖備用金后,備用金應有余額,怎么做平了?
答: 您好,您的處理是正確的。您全部紅字沖回,所有科目的變動均為0,備用金與調(diào)整前的余額應該是一致的(藍字%2B紅字)。
借 管理費用 應交稅費 進項 貸 銀行存款 發(fā)票錯了 紅沖 不是影響銀行存款的金額嗎
答: 你好,還要重新開的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我可以先計入管理費用,等發(fā)票來了再紅沖做 管理費用 應交稅費 銀行存款
答: 你好,這里發(fā)票還沒有收到,就不應當計入費用核算的??


挪藍 追問
2020-06-04 16:28
小林老師 解答
2020-06-04 16:50