
因為支付小于發(fā)票,上月做賬發(fā)票為:借備用金,貸銀行存款;借管理費用,借進項稅,待備用金;本月紅沖發(fā)票,借:管理費用負數(shù),貸進項稅轉(zhuǎn)出,貸:備用金負數(shù);借:備用金負數(shù),貸:銀行存款負數(shù),怎么不對?本月紅沖備用金后,備用金應(yīng)有余額,怎么做平了?
答: 您好,您的處理是正確的。您全部紅字沖回,所有科目的變動均為0,備用金與調(diào)整前的余額應(yīng)該是一致的(藍字%2B紅字)。
借 管理費用 應(yīng)交稅費 進項 貸 銀行存款 發(fā)票錯了 紅沖 不是影響銀行存款的金額嗎
答: 你好,還要重新開的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我可以先計入管理費用,等發(fā)票來了再紅沖做 管理費用 應(yīng)交稅費 銀行存款
答: 你好,這里發(fā)票還沒有收到,就不應(yīng)當(dāng)計入費用核算的??


挪藍 追問
2020-06-04 16:28
小林老師 解答
2020-06-04 16:50